Costurile Subiect ONU și 3-PIT registru

2) Cum să fie, dacă am scris pe bunuri, ar trebui să fie luate în considerare sau nu aceste costuri scrie-off? Când am pus aceste întrebări în taxa, cu privire la Cartea plastilina și a fluxului. SP pe OCHO ei nici măcar nu vorbesc (pe care am fost foarte surprins, ca să fiu sincer această carte nu am dezvoltat încă pe deplin.), Inspectorul a declarat că vânzările ia-carte (valoarea totală a TVA-plată sau de transport maritim cu siguranță nu a răspuns) și suma dedusă din achiziționarea cărții (suma totală a plății TVA) x13% 3) ma sfătuit în mod corespunzător în taxa?

Prin 3-PIT este necesar să se facă un registru de încasări de cheltuieli. Toate calculele mele pe acest comerț (OCHO) sunt prin transfer bancar, respectiv, în registrul I, punctul facturile numărul, data, suma, naimenov.postavschika. Un transfer bancar, pentru că am un alt UTII (vânzarea cu amănuntul de îmbrăcăminte) și pe mine UTII CMC. Dar a existat un caz am retras bani de la un / c și plata pentru bunuri (produse) în numerar, precum și toate documentele am fost dat un curs (TORG-12, sch.fak.

primirea și verificați) chirurgie .Etu am petrecut atât de 1C: ordine de numerar de credit, apoi imediat consumabil aceeași sumă și raportul în avans pe IP, și a fost în continuare restul de bani pentru a-mi 4) l-am ținut în dreapta 1C 5) Can nu am restul de bani pe mine nu agățat luate în considerare?

6) Funcționarea în registrul de încasări cheltuieli la 3-PIT cum să afișeze modul în care mandatul de numerar cont? sau chiar raport de cheltuieli? Sau am făcut-o în mod greșit? persoane inteligente, care să-mi spui.

Vă mulțumim anticipat pentru răspunsul Împărtășește cu prietenii 1. Da 2. Prostii a spus inspectorul. TVA-ul este considerat de transport maritim așa cum putem calcula impozitul pe venitul personal pe aceste cărți, care este considerată o bază de numerar? Și asta înseamnă, „scris în afara mărfurilor.“ Răsfățat sau ce? 3. Nu se înregistrează Nu trebuie să se aplice. Toate calculele trebuie să fie efectuate în cartea Dir.

2) se propune să se atașeze un registru de venituri / cheltuieli la declarația. Văd că se opun acesteia. Apoi, rândul său, sub-întrebări: a) Nu am nimic să se aplice declarația? 2) în cazul în care pro KUDiR - Eu nu este, de asemenea, efectuat. Este necesar să se atragă și să se înregistreze, sau nu neapărat?

5) un UST ma afectat într-un fel? Potrivit OGPU salariale nu a fost, o plată fixă ​​pentru ei înșiși plătit. 1. Prostii, a spus ea, 2. a) o cerere de deducere profesională 2. Este necesar să se atragă. Și cum ai de gând să ia în considerare fiscale? 3. Desigur. TVA-ul va verifica cererea 4.

3) Este necesar să se depună + + KUDIr grămadă, grămadă de copii de documente privind cheltuielile? Și dacă luăm în considerare faptul că cât mai multe scris KUDiR nu GDS nu renunta, doar să vă conectați - nu înțeleg.