Evaluare: 5/5
În acest articol, vom lua în considerare modul în care să reflectăm contabilitatea facturilor de utilități în contabilitatea 1C 8, și anume chiria cu valoarea serviciilor de utilități acumulate. În condițiile contractului cu locatorul, am închiriat spațiile de producție, iar suma plăților de utilitate este inclusă în chirie.Majoritatea organizațiilor operează în spații închiriate. Pentru a opera în mod normal spațiile, chiriașii folosesc energie electrică, apă rece și caldă, căldură, gaz, adică utilitati. Lista de utilități furnizate este stabilită în fiecare caz specific din contractul de închiriere.
În conformitate cu paragraful 5 al PBU 10/99 în contabilitatea costurilor de organizare sub forma plăților de închiriere și rambursarea către locator a costurilor de utilitate sunt recunoscute ca cheltuieli pentru activitățile obișnuite.
Pentru a reflecta această operațiune în programul 1C Contabilitate, creați un document "Primirea bunurilor și serviciilor". Pentru aceasta, mergeți la meniul "Achiziție", selectați documentul "Primirea mărfurilor și serviciilor". Faceți clic pe butonul "Adăugați" tipul de operațiune selectați "Achiziție, comision".
Completați câmpurile din document:
În secțiunea tabelă a documentului, selectați fila "Servicii". Completați-l făcând clic pe butonul "Adăugați".
Să mergem la fila "Conturi de decontare". Verificăm corectitudinea completării acestui marcaj.
- câmpul "Contul decontărilor cu contrapartea" trebuie să fie stabilit de factură. 60.01.
- câmpul "Contul decontărilor asupra avansurilor" trebuie să fie stabilit de factură. 60,02.
- Câmpul "factură pentru calculul containerului" trebuie să fie setat la dq. 76.05.
Accesați fila "Avansat". Pe această filă trebuie să specificăm documentul pentru calculul chiriei, numărul și data conosamentului proprietarului.
- câmpul "În număr" indică numărul facturii furnizorului.
- câmpul "Вх.дата" reflectăm data documentului de transport.
Scrieți documentul pe butonul "Înregistrare" și efectuați-l în program folosind butonul "Cheltuire".
Completați informațiile despre factura furnizorului. Pentru aceasta, documentul "Primirea bunurilor și serviciilor. Achiziție, comision. Realizat "mergem la linia" Introduceți factura "sau puteți completa informații despre document în fila" factură ". Folosim prima metodă. Completați documentul "Factura primită".
- Câmpul "number" este setat automat de program.
- câmpul "Reflect deducerea TVA", punem semnul "V".
Înregistram și conducem documentul în program.