Pregătirea fișierelor de raportare
Sub forma unui document:
- elemente de recuzită în „Organizația“ intră organizația în numele căruia sunt construirea de informații;
- Montant coduri „OKATO / CPT“ OKATO locația organizației și organizația va fi în mod automat PPC;
- Montant „perioadă fiscală“, selectați anul pentru care un raport;
- Necesari „View certificate“, selectați „Declarațiile anuale“.
Apoi, utilizați butonul „Fill - nat. persoanele care primesc venituri „rula procesul automat de colectare a informațiilor privind venitul persoanelor fizice, în funcție de baza de informații.
Informațiile colectate vor fi afișate în tabelele de documente (Fig. 2).
Listă preparate prin referire la veniturile persoanelor fizice indicate pe stânga, sub forma unui document. Pentru fiecare individ, iar cota de impozitare necesară pentru a genera un certificat separat.
Chiar pe forma documentului „de referință 2-PIT pentru transmiterea către IRS“ este un panou cu două file: „Datele cu caracter personal ale contribuabilului“ „venit, deduceri și taxe“ și care afișează datele de curent selectat în lista din stânga, o declarație de venituri.
Informații despre ce detalii ale documentului pentru a umple orice referință sunt utilizate secțiuni, precum și faptul că, pe baza informațiilor ce baza de date în care sunt completate, este prezentată în tabelul 1.
Tabelul 1. Surse detalii umplere referință 2-PIT
Dacă este necesar, datele din document „Ajuta-2-PIT pentru IFtS de transmisie“ poate fi reglată manual, este recomandat pentru a corecta datele de conectare, și apoi umple din nou datele în document. De exemplu, găsiți că un cod invalid apare în certificatul de venit.
- specificați codul de venituri corect direct în „Ajutor 2 PIT pentru transmiterea către IRS“ în câmpul de masă „venit de luni“;
- codul corect de venituri pentru a personaliza aspectul calculului, prin care a fost acumulate venituri, reefectuată documentul „Calcularea salariilor lucrătorilor.“ care sa efectuat încărcarea și apoi umple din nou datele de referință 2-PIT.
În ciuda complexității, a doua opțiune este preferată.
Dacă este vorba despre un certificat, nu este necesară umple din nou întregul document „Ajută-2 PIT pentru transmiterea către IRS“, după corectarea datelor contabile.
Utilizați butonul „Update“, puteți actualiza (reumplere conform bazei de informații) informații de referință specifice 2-PIT.
Pentru a primi un fișier cu informații despre venit, vă rugăm să faceți clic pe „Burn fișiere pe disc“ și fereastra pop-up, selectați un dosar în care să salvați fișierul.
Puteți imprima declarația de venituri 2-PIT și / sau „Registrul certificatelor“, dacă este necesar, făcând clic pe butonul „Print“.
programul verifică automat datele pentru erori înainte de a primi fișiere sau formulare tipărite de informații.
Dacă există erori, acestea vor apărea pe mesaj. După pregătirea documentului informativ „Ajuta-2 PIT pentru transmiterea către IRS“ ar trebui să fie efectuate.
Atunci când se efectuează o copie a documentului fișierul corespunzător este stocat în registrul de date „Arhiva de date de raportare reglementate.“
Descarcarea de raportare și expediere fișier
Pentru a trimite informații, trebuie să documenteze în formă de „ajutor 2 PIT pentru transmiterea către IRS“ din partea de sus a barei de comandă, selectați submeniul „Send“ și apăsați „Trimite“ (fig. 4). În partea superioară a matriței este un panou, care afișează raportul de stare curentă a trimis.
Programul va descărca raportul, semnează-l cu semnătura digitală a persoanei responsabile, cripta și trimite la IRS.
Dacă există erori în raport, care împiedică descărcarea corectă, acesta va fi oprit și apare un mesaj de avertizare și o listă de erori în fereastra de serviciu din partea de jos a ecranului. În acest caz, este necesar să se elimine eroarea și se repetă procesul de trimitere.
În caz de succes în partea superioară a formei, raportul va afișa data și ora trimiterii. Monitoriza fluxul răspunsurilor de la IRS, puteți în formă de „Flux de lucru cu autoritățile de reglementare“, care pot fi accesate folosind comanda „Trimiterea - trimiterea Show.“
Clarificarea informațiilor cu privire la veniturile persoanelor fizice pentru perioadele fiscale anterioare
Dacă trebuie să actualizați anterior prezentate informații către INFS, trebuie să prezinte un nou „ajutor“ sub forma 2-PIT pentru acest individ.
Datele privind venitul personal, un agent fiscal care a făcut o recalculare a impozitului pe venitul personal în perioadele fiscale anterioare datorită ajustării obligațiilor sale fiscale, este necesar să se emită un nou „ajutor“ sub formă de 2-PIT.
În cazul în care nu se realizează, aceasta trebuie efectuată.
Atunci când se efectuează o copie a unui document prezentat informații vor fi păstrate în registrul de informații „Arhiva de raportare reglementată a datelor.“
În formarea de formulare tipărite sau fișiere în format electronic pentru realizarea documentului „Ajută-2 PIT pentru transmiterea la IRS“ folosit date din acest registru.
Pasul 2. Puteți corecta apoi datele de conectare. Procedura depinde de motivul pentru ajustare.
- Baza de impozitare incorectă nu se reflectă unele venituri, suma suplimentară de venituri înregistrate, etc ...
trebuie:- ajustarea bazei de impozitare din perioada anterioară cu ajutorul documentului „impozitul pe venit de intrare și impozitul pe venitul personal (plăți) către statul de plată“ (apel de „salariu - date salarii contabile într-un program extern“ meniu) (Figura 5).
- PIT numărat - introduceți noilor angajati documentul „contabilitate de plată« bifați caseta»corectarea calculului impozitului pe venitul personal«pe tab-ul»Gropii«adăuga un angajat, faceți clic pe»Calculeaza“.
- Valoarea incorectă a impozitului calculat.
Impozitul pe venit personal trebuie să fie calculat:- Introduceți un nou document „Calcularea salariilor lucrătorilor (fig. 6).
- Setați data documentului - sfârșitul perioadei fiscale pentru care trebuie să fie recalculate fiscale.
- Verificați caseta „corectarea calculului impozitului pe venitul personal“ din fila „PIT“ adăugați un angajat, faceți clic pe „Calculeaza“.
- Modificarea data documentului - pentru a specifica ultima zi a lunii curente de angajamente.
- Valoarea incorectă a impozitului reținut.
Este necesar să se ajusteze valoarea taxei reținute folosind documentul „impozitul pe venit de intrare și impozitul pe venitul personal (plăți) către statul de plată“ (fig. 7). - Valoarea incorectă a taxei de transfer.
Este necesar să se înregistreze transferul de valoarea taxei cu ajutorul documentului „Transferul impozitului pe venit personal la bugetul Federației Ruse“ sau ajustați registrul „agenți fiscale calcule cu bugetul în temeiul impozitului pe venit personal“ cu documentul „Ajustarea înregistrărilor registrului de acumulare“ (fig. 8).
Pasul 3. După editarea acreditările, puteți începe să modeleze informații utilizând documentul „de referință 2-PIT pentru transmiterea către IRS“: